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金蝶反结账的操作步骤(金蝶反结账在哪)

金蝶软件反结帐是怎么操作的

1.打开金蝶软件,登录系统后,双击“反签”按钮,如图所示。

2.如果觉得查找不方便,也可以在20060后直接在界面右上角输入反向签出的快捷方式号。

3.此时,将弹出[反向签出]操作界面。

4.点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

5.点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

6.反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。

金蝶反结账的操作步骤

具体的方法如下:

1.在iPhone13手机iOS15.0版本中打开百度浏览器(13.2版本)后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2.反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3.如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

4.进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5.下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

【拓展资料】

金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

金蝶反结账的操作步骤(金蝶反结账在哪)金蝶反结账的操作步骤(金蝶反结账在哪)


管理系统。功能:总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、 应付款管理、实际成本、财务分析、人事/薪资管理。金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计,是财务管理信息系统的核心

。系统以凭证处理为主线,提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能,以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能,并通过独特的核算项目功能,实现企业各项业务的精细化核算。

在此基础上,系统还提供了丰富的账簿和财务报表,帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求,既可以独立运行,又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用,提供更完整、全面的财务管理解决方案。

金蝶K/3成长版人事管理系统面向企业人力资源管理人员设计,支持基于战略的组织架构管理、职位管理。可对职员分类管理,并对职员信息进行全面、动态、准确地记录,实现职员全任职周期档案管理。人事管理系统能够和K/3工资管理系统、查询报表一起连用,构成金蝶K/3基础人力资源管理解决方案。

供应链管理。供应链及制造管理 :采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算、委外加工、 生产数据管理、生产任务管理、物料需求计划 、采购管理系统。金蝶K/3成长版采购管理系统面向制造企业和商业流通企业的采购管理人员而设计。

金蝶反过账的操作步骤

金蝶KIS记账王修改已结账凭证的步骤:

1、打开软件后,直接同时按快捷键Ctrl+F12,随后弹出反结账界面,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可,设置了口令的话需要输入口令,否则无法继续。温馨提示,如果Ctrl+F12被系统占用请尝试同时按住Ctrl+Fn+F12,优先选择仍然是Ctrl+F12。 金蝶KIS记账王反结账页面 金蝶记账王反结账页面

2、金蝶KIS记账王反过账操作方法是在反结账后,直接同时按住快捷键Ctrl+F11,弹出界面如下图所示: 金蝶KIS记账王反过账界面 金蝶记账王反过账界面 当然,如果Ctrl+F11被系统占用,用户可以尝试同时按住Ctrl+Fn+F11,反过账操作可以将本期输入的所有或部分记账凭证都恢复成过账前的状态,所以请用户慎重使用“反过账”功能,可以设置限制此功能只允许系统管理员使用。

3、做完反结账反过账操作后,系统界面由过滤条件直接进入会计分录序时簿的反审核凭证,进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

拓展资料:

金蝶反结账的操作步骤(金蝶反结账在哪)金蝶反结账的操作步骤(金蝶反结账在哪)


1,对于财务人员而言,一年之中不可能每笔记账凭证都正确。难免,多多少少会有一点儿错误。反过账能够在过账之后返回我们过账前的状态,可以让财务人员返回去修改之前的记账凭证。那么在金蝶KIS迷你版中如何进行反过账呢?非常简单,只需要大家记住CTRL+F11快捷键使用即可。

2,如下图,现在的账套,已经对6月份的记账凭证进行了过账的处理。我们点击“凭证查询”,选择“全部”,可以看到在会计分录序时簿中的 "过账”列,所有凭证前都被标注了星号 * ,表示凭证已经过账。 另外,我们还可以再通过点击“凭证过账”按钮加以验证。点击“凭证过账”后,提示“当前会计期间没有需要过账的会计凭证”,意味着6月份的记账凭证已经全部过账。

操作环境:笔记本型号,联想拯救者R7000P。

金蝶软件如何反结账

1、有反结账权限用户,登录相应的账套。

2、登录系统后,点击存货核算,找到[反结账]按钮双击。

3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可.

金蝶反结账的操作步骤(金蝶反结账在哪)金蝶反结账的操作步骤(金蝶反结账在哪)


6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、点击仓存管理,找到期末处理并双击。进行期末结账处理。

金蝶迷你版怎样反结账反过帐?

反结账和反过帐其实是一个概念。金蝶迷你版软件进行反结账的具体操作步骤如下:

1、首先,登陆金蝶软件:

2、登录系统后,找到[反结账]按钮双击:

3、然后点击反结账选项:

4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步:

5、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录:

金蝶软件反结帐是怎么操作的

1、首先打开金蝶软件,进入主界面,选择主控台财务会计中固定资产管理模块,按住Shift键单击期末处理功能中的期末结账功能:

2、完成上一步操作后会弹出新的窗口来,此时可显示结账与反结账功能,选择反结账功能:

3、最后一步单击开始,弹出的对话框直接选择确定,等待一会软件即可完成反结账的操作。以上就是金蝶软件反结帐的操作流程:

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:

a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿

b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

金蝶反结账的操作步骤

金蝶的反结账操作首先是具有防结账权限的用户,登录到相应的A / C集,登录系统,然后根据图中所示的路径双击[anti-checkout]按钮,然后弹出[反结帐]操作界面,单击“下一步”按钮,是否确认反结帐,单击“确定”按钮。单击“确定”按钮后,系统启动反结帐。

工具/原料:金蝶软件、存货核算模块、操作员有反结账的权限,金蝶反结账的操作步骤如下:

1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的A / C集。

2、登录系统后,按照图中所示的路径双击[Anti-checkout]按钮。

3、如果发现很难找到,也可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。

4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。

8、上期单据处理完成后,请按照如下所示再次进行期未结账处理。

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